关于象山县2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告(摘要)
一、2005年财政预算执行情况全县财政一般预算收入完成150212万元,为调整预算的100.1%,比上年实绩增长16.8%,其中:地方财政收入70182万元,为调整预算的102%,增长11.8%,中央财政收入80030万元,为调整预算的98.5%,增长21.6%。全年财政总支出104556万元,增长24.2%,其中地方财政支出81936万元,完成调整预算的101.3%,增长15.1%。2005年,全县政府专项资金收入32704万元,政府专项资金支出32704万元。当年政府专项资金收支平衡。
过去一年财政部门重点做了以下几方面工作:
(一)围绕服务四大战略,推进富民强县,财税杠杆作用更加明显。
(二)围绕财政保障重点,积极筹措资金,公共财政职能日益突出。
(三)围绕优化收入结构,落实征管措施,财政收入总量再上台阶。
(四)围绕财政收支平衡,强化支出管理,财政支出绩效日趋提高。
(五)围绕健全财政职能,完善运行机制,财政各项改革深入推进。
二、2006年财政预算草案
2006年我县财政收支预算拟安排如下:
财政预算内总收入168000万元,比上年调整预算增长12%,其中:地方财政收入76200万元,增长8.6%;中央财政收入91800万元,增长14.7%。
按现行财政体制计算,完成上述收入预算,可用资金为87386万元。据此,2006年全县财政预算支出安排87386万元,比上年调整预算增长8.1%。
2006年,政府专项资金收入30200万元,安排政府专项资金支出30200万元,全年政府专项资金收支预算平衡。
三、2006年财政工作主要任务
(一)以和谐惠民为主线,支持经济社会发展。
(二)以规范征管为手段,依法组织各项收入。
(三)以提高效率为抓手,着力推进各项改革。
(四)以优化结构为目标,切实强化财政监管。
(五)以提高素质为目的,继续加强队伍建设。
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